
论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合 2011-06-23
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以风险为导向的内部审计应用解析 2011-06-23
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试析加强内部审计推进公司治理 2011-06-23
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不同公司治理模式的内部审计机制比较 2011-06-23
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浅析当前基层中央银行内部审计的现状及建议 2011-06-22
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浅谈管理审计在企业内部审计中的实施 2011-06-22
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浅议企业内部审计 2011-06-22
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试论加强集团公司内部审计工作的思考 2011-06-22
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试论煤炭企业内部审计如何适应企业快速发展 2011-06-22
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试论内部审计对国有企业公司治理的作用 2011-06-21
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浅析医院科室内部审计 2011-06-21
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浅谈风险导向内部审计理论研究 2011-06-21
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公司治理环境下的内部审计问题分析 2011-06-21
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内部审计外部化实现途径分析 2011-06-21
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浅谈会计电算化条件下如何开展内部审计工作 2011-06-17
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论新会计准则对企业内部审计的影响 2011-06-17
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完善企业内部审计的策略 2011-06-17
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加强企业内部审计资源整合的构想 2011-06-17
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内部审计在企业风险管理中的应用 2011-06-17
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医院内部比价采购审计方法分析 2011-06-17
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试论审计委员会的关键成功因素与治理绩效评价 2011-06-17
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审计方法制度与审计质量研究 2011-06-16
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关于审计轮换制实施对策的思考 2011-06-16
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关注国家金融安全 提高国家金融审计服务水平 2011-06-16
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完善绩效审计制度 促进国家审计免疫系统功能发挥 2011-06-16
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