
开发与利用审计成果的措施研究 2011-06-30
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加强信用控制降低财务风险 2011-06-30
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浅谈固定资产投资审计 2011-06-30
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高校物资采购审计开展重点与方法 2011-06-30
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关于加强医疗收费审计监督若干问题的思考 2011-06-29
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高校建设项目跟踪审计探讨 2011-06-29
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试论构建科学审计理念推动审计项目管理科学化 2011-06-29
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论我国CPA审计收费对审计独立性的影响 2011-06-29
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理由层出不穷上市公司扎堆打年报补丁 2011-06-29
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CPA非审计服务拓展影响审计独立性的因素分析 2011-06-28
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浅议CPA在资产重组中的咨询作用 2011-06-28
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新时期提高审计人员素质之浅见 2011-06-28
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关于公交场站基建投资效益审计方式的研究 2011-06-28
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风险管理审计实务初探 2011-06-28
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农村内部审计与社会中介审计的比较及启示 2011-06-27
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我国电算化审计中的问题与对策 2011-06-27
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企业应收款审计的问题、方法及对策 2011-06-27
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浅析会计责任与审计责任的联系与区别 2011-06-27
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上市公司之审计基金探索 2011-06-27
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加强国有大型企业内部审计的服务职能 2011-06-24
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煤炭企业内部审计如何适应企业快速发展 2011-06-24
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内部审计对国有企业公司治理的作用 2011-06-24
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我国企业内部审计独立性提高的思考 2011-06-24
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论析公司治理下的企业价值增值型内部审计 2011-06-24
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浅谈公司治理环境下的内部审计问题 2011-06-23
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