
我国企业集团内部审计存在的问题及对策 2011-08-26
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抽样审计的特点 2011-08-26
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以国土审计为依托 探索特色政策审计 2011-08-25
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多信息化系统环境下安全审计手段研究 2011-08-25
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提高铁路多元经营企业内部审计质量的思考 2011-08-24
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试论上市公司审计委托模式的完善 2011-08-24
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应收账款管理涉及的内部审计工作 2011-08-23
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审计准则的含义与作用 2011-08-23
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审计查账技巧 2011-08-22
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浅析绩效审计:综合性审计还是高层次审计 2011-08-22
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注册会计师审计独立性的缺失及反思 2011-08-19
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探讨虚假财务报告的审查方法 2011-08-18
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试论建设单位加强内部审计监督的探讨 2011-08-17
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财产清查的方法 2011-08-17
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浅谈工程造价管理的审计与监督 2011-08-16
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内控审计拓展事务所新业务 2011-08-15
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浅谈内部审计如何把握监督与服务的关系 2011-08-15
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公共支出、购买性支出审计 2011-08-12
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小规模企业常见错弊与审计策略 2011-08-12
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固定资产内部控制的措施 2011-08-12
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如何有效发挥国家审计“免疫系统”功能 2011-08-11
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企业分部报告的确定与披露 2011-08-11
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我国政府绩效审计问题及案例分析 2011-08-10
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强化审计监督和审计诚信建设的措施 2011-08-10
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加强审计监督与服务的关系 提高内部审计职能 2011-08-10
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