
预算审计体制改革研究:反思与比较 2007-06-18
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浅析当前审计资源的整合利用 2007-06-17
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我国内部审计的现状与发展前景 2007-06-16
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审计风险形成因素及防范对策 2007-06-15
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审计业务取证技巧 2007-06-14
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现代风险导向审计视角下的商业银行审计 2007-06-13
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审计中应关注企业改制中的资产流失 2007-06-11
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中外审计方法优劣辨析 2007-06-05
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建立审计抽样执业标准控制项目执行中的检查风险 2007-06-05
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存货账面出现红字的审计 2007-06-04
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中国独立审计的国际化协调分析(下) 2007-06-04
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中国独立审计的国际化协调分析(上) 2007-06-01
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把握新审计准则之精髓(下) 2007-05-25
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把握新审计准则之精髓(上) 2007-05-25
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做好后续审计要把握好五个环节 2007-05-24
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审查企业假账应掌握的重点 2007-05-24
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控制环境和财务控制是有效内部控制的关键 2007-05-22
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公司治理中的审计委员会与内部审计 2007-05-22
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财政资金效益审计浅探 2007-05-18
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浅谈信贷资产转让业务及审计要点 2007-05-18
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建设项目跟踪审计“六忌” 2007-05-16
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审计项目招标和合同制管理“七步走” 2007-05-16
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金融资产管理公司审计后的几点思考 2007-05-15
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关于如何加快审计工作转型的思考 2007-05-15
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浅谈政府投资审计的不足及对策 2007-05-14
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